Quando for emitida uma NFe com CFOP de Entrada (iniciado por 5, 6 ou 7) e o Tipo de Operação da NFe for igual a “0 – Entrada”, a NFe será rejeitada pelo motivo “519 – CFOP de saída para NFe de entrada”.
Exemplo
Foi emitida uma NFe com CFOP “5.102 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros” e Tipo de Operação igual a “0 – Entrada”. Nessa situação, a NFe será rejeitada pelo motivo 519.
- No XML: Os campos associados a essa validação são:
, dentro do Grupo e o campo , dentro do Grupo
<code><ide>
<cUF>43</cUF>
<cNF>01283154</cNF>
<natOp>OUTRA ENTRADA MERC.OU PREST.SERVICO</natOp>
<indPag>2</indPag>
<mod>55</mod>
<serie>110</serie>
<nNF>2200</nNF>
<dhEmi>2016-03-18T00:00:01-03:00</dhEmi>
<tpNF>0</tpNF>
<idDest>1</idDest>
<cMunFG>4303905</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>1</cDV>
<tpAmb>2</tpAmb>
<finNFe>1</finNFe>
<indFinal>0</indFinal>
<indPres>9</indPres>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>ESALES-OOBJ-3.0</verProc>
</ide>
<emit>
<CNPJ>99999999000191</CNPJ>
<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
<enderEmit>
<xLgr>Rua T38</xLgr>
<nro>270</nro>
<xCpl>Galeria T61 Sala 105106</xCpl>
<xBairro>NAVEGANTES</xBairro>
<cMun>4314902</cMun>
<xMun>Porto Alegre</xMun>
<UF>RS</UF>
<CEP>90230220</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>Brasil</xPais>
</enderEmit>
<IE>5806161087</IE>
<CRT>3</CRT>
</emit>
<dest>
<CNPJ>07385111000102</CNPJ>
<xNome>NF-E EMITIDA EM
AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
<enderDest>
<xLgr>Rua T38</xLgr>
<nro>270</nro>
<xCpl>Galeria T61 Sala 105106</xCpl>
<xBairro>NAVEGANTES</xBairro>
<cMun>4314902</cMun>
<xMun>Porto Alegre</xMun>
<UF>RS</UF>
<CEP>90230220</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>Brasil</xPais>
</enderDest>
<indIEDest>9</indIEDest>
</dest>
<det nItem="1">
<prod>
<cProd>ABC</cProd>
<cEAN/>
<xProd>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR
FISCAL</xProd>
<NCM>58042100</NCM>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>M</uCom>
<qCom>1</qCom>
<vUnCom>1000.00</vUnCom>
<vProd>1000.00</vProd>
<cEANTrib/>
<uTrib>M</uTrib>
<qTrib>1</qTrib>
<vUnTrib>1000.00</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>1000.00</vBC>
<pICMS>17.00</pICMS>
<vICMS>170.00</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
<PIS>
<PISOutr>
<CST>98</CST>
<vBC>0.00</vBC>
<pPIS>0.00</pPIS>
<vPIS>0.00</vPIS>
</PISOutr>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSOutr>
<CST>98</CST>
<vBC>0.00</vBC>
<pCOFINS>0.00</pCOFINS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
</COFINSOutr>
</COFINS>
</imposto>
</det></code>
- No TXT-SP:
B|43|01283154|OUTRA ENTRADA MERC.OU PREST.SERVICO|2|55|110|2200|2016-03-18T00:00:01-03:00||0|1|4303905|1|1|1|2|1|0|9|0|ESALES-OOBJ-3.0|||
C|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL||5806161087||||3|
C02|99999999000191|
C05|Rua T38|270|Galeria T61 Sala 105106|NAVEGANTES|4314902|Porto Alegre|RS|90230220|1058|Brasil||
E|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL|9|||||
E02|00654799000130|
E05|Rua T38|270|Galeria T61 Sala 105106|NAVEGANTES|4314902|Porto Alegre|RS|90230220|1058|Brasil||
H|1||
I|ABC||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL|58042100||5102|M|1|1000.00|1000.00||M|1|1000.00|||||1||||
M|
N|
N02|0|00|3|1000.00|17.00|170.00|
Q|
Q05|98|0.00|
Q07|0.00|0.00|
S|
S05|98|0.00|
S07|0.00|0.00|
Regra de validação da SEFAZ

Como resolver
Deve-se verificar duas situações:
Se o Tipo de Operação (tpNF) da NFe deve ser “1 – Saída”, então é preciso manter o CFOP, pois o mesmo já indica uma Operação de Saída e modificar o Tipo de Operação da NFe de “0 – Entrada” para “1 – Saída”. Veja a seguir o exemplo corrigido:
- No XML: Foi alterado o campo
de ‘0’ para ‘1’
<code><ide>
<cUF>43</cUF>
<cNF>01283154</cNF>
<natOp>OUTRA ENTRADA MERC.OU PREST.SERVICO</natOp>
<indPag>2</indPag>
<mod>55</mod>
<serie>110</serie>
<nNF>2200</nNF>
<dhEmi>2016-03-18T00:00:01-03:00</dhEmi>
<tpNF>1</tpNF>
<idDest>1</idDest>
<cMunFG>4303905</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>1</cDV>
<tpAmb>2</tpAmb>
<finNFe>1</finNFe>
<indFinal>0</indFinal>
<indPres>9</indPres>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>ESALES-OOBJ-3.0</verProc>
</ide></code>
- No TXT-SP:
B|43|01283154|OUTRA ENTRADA MERC.OU PREST.SERVICO|2|55|110|2200|2016-03-18T00:00:01-03:00||1|1|4303905|1|1|1|2|1|0|9|0|ESALES-OOBJ-3.0|||
Se o Tipo de Operação (tpNF) da NFe deve ser “0 – Entrada”, deve-se manter o Tipo de Operação da NFe e modificar o CFOP, utilizando um que inicie por 1, 2 ou 3, indicando uma Operação de Entrada. Veja a seguir o exemplo corrigido:
- No XML: Foi alterado o campo
, de 5102 para 1102.
<code>det nItem="1">
<prod>
<cProd>ABC</cProd>
<cEAN/>
<xProd>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE
HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
<NCM>58042100</NCM>
<CFOP>1102</CFOP>
<uCom>M</uCom>
<qCom>1</qCom>
<vUnCom>1000.00</vUnCom>
<vProd>1000.00</vProd>
<cEANTrib/>
<uTrib>M</uTrib>
<qTrib>1</qTrib>
<vUnTrib>1000.00</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>1000.00</vBC>
<pICMS>17.00</pICMS>
<vICMS>170.00</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
<PIS>
<PISOutr>
<CST>98</CST>
<vBC>0.00</vBC>
<pPIS>0.00</pPIS>
<vPIS>0.00</vPIS>
</PISOutr>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSOutr>
<CST>98</CST>
<vBC>0.00</vBC>
<pCOFINS>0.00</pCOFINS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
</COFINSOutr>
</COFINS>
</imposto>
</det></code>
- No TXT-SP:
H|1|| I|ABC||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H
OMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL|58042100||1102|M|1|1000.00|1000.00||M|1|1000.00|||||1|||| M| N| N02|0|00|3|1000.00|17.00|170.00| Q| Q05|98|0.00| Q07|0.00|0.00| S| S05|98|0.00| S07|0.00|0.00|
Acesse o artigo abaixo para saber mais sobre o CFOP e consultar os Códigos disponíveis:
Feita as correções, basta reenviar a NFe por seu Software Emissor :