Quando for emitida uma NFe que indica uma Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP iniciado pelo dígito 7 (sete) e for informado CST de ICMS (campo: ICMS / ICMS40 / CST – ID: N12) diferente de “41 – Não tributada” ou CSOSN (campo: ICMS / ICMSSN102 / CSOSN – ID: N12a) diferente de “300 – Imune” será retornado a rejeição “527 – Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível “.
Exemplo
Foi emitida uma NFe com CFOP iniciado por 7 e com CST “40 – Isenta”. Nessa situação a NFe será rejeitada pelo motivo 527.
<code>prod>
<cProd>54975</cProd>
<cEAN/>
<xProd>Soluções Obg</xProd>
<NCM>35061090</NCM>
<CFOP>7101</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>169.0000000000</vUnCom>
<vProd>169.00</vProd>
<cEANTrib/>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>169.0000000000</vUnTrib>
<vProd>169.0000000000</vProd>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS40>
<orig>1</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
<PIS/>
<COFINS/>
</imposto></code>
Regra de validação da Sefaz
| Campo-Seq | Modelo | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro |
| N12-10 | 55 | CFOP de Exportação (inicia por 7): – Informado CST de ICMS diferente de 41 ou CSOSN diferente de 300 (NT 2010/010) Exceção: A regra acima não se aplica para a NFe de devolução (finNFe=4). | Facul. | 527 | Rej. | Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível |
Como resolver
Informe o CST “41 – Não tributado” ou, quando o contribuinte for optante pelo Regime Simples Nacional, informe o CSOSN como “300 – Imune”. Veja abaixo exemplos com valores adequados para o CST e CSOSN.
Quando CST 41
<code>det nItem="1">
<prod>
<cProd>54975</cProd>
<cEAN/>
<xProd>Soluções Obg</xProd>
<NCM>35061090</NCM>
<CFOP>7101</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>169.0000000000</vUnCom>
<vProd>169.00</vProd>
<cEANTrib/>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>169.0000000000</vUnTrib>
<vProd>169.0000000000</vProd>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>41</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
<PIS/>
<COFINS/>
</imposto>
</det></code>
Quando CSOSN 300
<code>det nItem="1">
<prod>
<cProd>54975</cProd>
<cEAN/>
<xProd>Soluções Obj</xProd>
<NCM>35061090</NCM>
<CFOP>7101</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>169.0000000000</vUnCom>
<vProd>169.00</vProd>
<cEANTrib/>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>169.0000000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMSSN102>
<orig>0</orig>
<CSOSN>300</CSOSN>
</ICMSSN102>
</ICMS>
<PIS/>
<COFINS/>
</imposto>
</det></code>
Feita a correção, basta reenviar a NFe para processamento a partir do seu Software Emissor.